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      公司組織召開2022年度內(nèi)部審計(jì)審前動員大會

      發(fā)布時(shí)間:2022-08-10 10:44:26 發(fā)布者:內(nèi)審法務(wù)部

        8月9日下午,公司組織召開2022年度內(nèi)部審計(jì)審前動員大會,會議由黨總支副書記、總經(jīng)理王昱智主持,黨總支紀(jì)檢委員、副總經(jīng)理陳波、公司財(cái)務(wù)部、內(nèi)審法務(wù)部、子公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加了會議。

       

       

       

        會上,陳波宣讀了《2022年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施方案》,安排部署了2022年度內(nèi)部審計(jì)工作;王昱智領(lǐng)學(xué)了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》。 

        會議指出,公司經(jīng)過兩年多時(shí)間,基本建立健全了公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系和制度,規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)工作流程,有效促進(jìn)了公司財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化,達(dá)到以審促改、提質(zhì)增效。下一步,按照審計(jì)署內(nèi)部審計(jì)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,開展的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)檢查,為進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部管控制度,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)自我免疫功能,將起到積極、有效的促進(jìn)作用。

        會議要求各部室、子公司負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員,一要高度重視,統(tǒng)一認(rèn)識;二要明確職責(zé),加強(qiáng)協(xié)作;三要聚焦重點(diǎn),強(qiáng)化整改;四要認(rèn)真履責(zé),強(qiáng)化監(jiān)督;五要樹立大局意識,效益意識。

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